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宣城市科技局2019年部门预算

阅读次数: 作者: 信息来源:办公室 发布时间:2019-01-31 09:00
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宣城市科技局2019年部门预算

2019年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宣城市科技局2019年财政拨款收支总表

2.宣城市科技局2019年一般公共预算支出表

3.宣城市科技局2019年一般公共预算基本支出表

4.宣城市科技局2019年政府性基金预算支出表

5.宣城市科技局2019年国有资本经营预算支出表

6.宣城市科技局2019年收支总表

7.宣城市科技局2019年收入总表

8.宣城市科技局2019年支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

市科技局部门主要职责

  (一)贯彻执行国家、省科学技术工作方针政策和法律法规;研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题,提出相关政策建议;研究确定科技发展的重大布局和优先领域,推动全市科技创新体系建设。

   (二)负责编制科学技术发展中长期规划和年度计划;组织实施科技重大专项;负责市科技项目计划的制定与组织实施。

   (三)组织拟订高新技术产业化政策,会同有关部门组织推荐申报高新技术企业、高新技术产品认定。

   (四)组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

   (五)组织拟订促进产学研结合的政策和措施,指导科技成果转化工作;组织相关科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

   (六)提出科技体制改革的措施建议,推进科技体制改革工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

   (七)提出科研条件保障的规划和政策建议,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

   (八)负责归口管理的科技经费预算及经费使用的监督管理,会同有关部门拟定科技资源合理配置的政策和措施。

   (九)归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技相关的知识产权保护工作;拟订科普工作规划和政策,推动科普工作;负责相关科技评估管理和科技统计工作;指导科技中介服务,推动科技服务体系建设。

   (十)归口管理科技外事工作,承担对外科技合作交流工作;协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

   (十一)承办市政府交办的其他事项。

部门机构设置和人员情况

宣城市科技局由市科技局本级和二级机构知识产权局、科技成果转化中心办公室组成。局内设一个办公室,二个科室,分别是高新科、农社科。

人员编制与领导职数:

   宣城市科学技术局机关行政编制10名。

   单位领导职数3名,其中:局长1名、副局长2名。

   单位非领导职数3名:调研员1名、副调研员1名,转岗至政协1名。

科级领导职数2名,其中:科长(主任)2名。

科级非领导职数1名,其中:副主任科员1名。

机关后勤管理服务人员按行政编制单列:1名。

   知识产权局主要职责

  (一)、贯彻执行国家、省专利及相关知识工作的法律、法规及政策,编制本市专利事业的发展战略和规划,研究制定本市专利工作政策并组织实施;

  (二)、负责全市专利工作,依法查处假冒专利行为,处理专利侵权,调解专利纠纷;

   (三)、负责全市专利信息网络的建设工作,指导专利信息利用和服务工作;

   (四)、负责专利及相关知识产权工作的法律、法规及政策的宣传与培训的组织实施工作;

   (五)、负责专利代理服务机构和专利代理人的管理工作;

   (六)、负责本市的知识产权涉外工作;

  (七)、承办市科技局和省知识产权局交办的其他工作。

6、负责本市的知识产权涉外工作;

7、承办市科技局和省知识产权局交办的其他工作。

部门机构设置和人员情况

市知识产权隶属于市科技局,是财政全额供给的独立核算事业单位,内设综合科、管理科。事业编制14人,在职12人。领导职数5人,其中:局长1名、副局长2名;科技创新与成果转化中心办公室副主任2名。

情况说明:2019年市级机构改革后,市科技局的专利管理相关职能将划归市市场监管局。

二、部门预算单位构成

宣城市科技局2019年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位知识产权局预算,纳入宣城市科技局2019年度部门预算编制范围的单位共2个,市科技局本级、知识产权局。具体情况见下表:

序号

单位名称

 

单位性质

1

市科技局本级

 

行政单位

 

2

知识产权局

 

公益一类事业单位

 

 

三、科技局2019年主要工作

2019年主要工作任务是:制定并组织实施科技促进经济和社会发展的重要措施,协调全社会科技进步,组织实施科技兴市的战略,推动全市科技创新工作。  

知识产权局2019年主要工作

2019年主要工作任务是:加强知识产权实施与保护。1、提高我市发明专利申请的数量与质量,完成万人发明专利拥有量7件。2、知识产权保护力度不断加大。查处假冒专利、打击知识产权侵权案件120件,全面展开县级专利执法工作。3、知识产权运用能力和水平不断提升。根据省局部署,2019年开展“知识产权管理规范达标”工作的企业12家并通过验收,组织开展第四期专利示范企业的培育工作,培育知识产权密集型企业7家;4、组建200人覆盖我市企业的专利联络员队伍。

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

宣城市科技局2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

432.14 

一、一般公共服务支出

167.82

167.82

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

5.00

5.00

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

224.46

224.46

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

34.86

34.86

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

432.14 

本年支出小计

432.14

432.14

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

432.14 

支出总计

432.14

432.14

 

 

 

部门公开表2

 

宣城市科技局2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

167.82

125.82

42.00

 20113

 商贸事务

3.00

 

3.00

  2011308

 招商引资

3.00

 

3.00

 20114

 知识产权事务

164.82

125.82

39.00

2011407

专利执法

10.00

 

10.00

2011450 

事业运行(知识产权事务) 

125.82

125.82

 

2011499

 其他知识产权事务

29.00

 

29.00

203

国防支出

5.00

 

5.00

20306

 国防动员

5.00

 

5.00

2030699

其他国防动员支出

5.00

 

5.00

206

科学技术支出

224.46

161.46

63.00

20601

 科学技术管理事务

197.46

161.46

36.00

2060101

行政运行(科学技术管理事务)

161.46

161.46

 

2060199

其他科学技术管理事务

36.00

 

36.00

20604

技术研究与开发

10.00

 

10.00

2060499

其他技术研究与开发支出

10.00

 

10.00

20608

科技交流与合作

10.00

 

10.00

2060899

其他科技交流与合作支出

10.00

 

10.00

20699

其他科学技术支出

7.00

 

7.00

2069999

其他科学技术支出

7.00

 

7.00

208

社会保障与就业支出

34.86

34.86

 

20805

行政事业单位离退休

34.86

34.86

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

21.24

21.24

 

2080502

事业单位离退休

13.62

13.62

 

合计

432.14

322.14

110.00

 

部门公开表3

 

宣城市科技局2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 231.81

 30101

  基本工资

 84.60

 30102

  津贴补贴

 61.93

 30103

  奖金

 7.05

 30107

  绩效工资

 12.44

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

32.28

30110

职工基本医疗保险缴费

10.03

30113

住房公积金

23.48

302

商品和服务支出

 49.96

 30201

  办公费

 2.20

 30205

水费

 0.60

 30206

电费

 1.50

 30207

  邮电费

 0.55

30209

物业管理费

 11.80

30211

 差旅费

 0.50

30213

维修(护)费 

 6.00

30215

 会议费

 1.80

30216

培训费

0.20

30217

 公务接待费

 4.50

30228

工会经费

3.08

30229

福利费

2.32

30239

其他交通费用

4.03

30299

其他商品和服务支出

10.88

303

对个人和家庭的补助

40.37

30301

离休费

27.75

30302

退休费

2.70

30309

奖励金

0.04

30399

其他对个人和家庭的补助支出

9.88

合计

 322.14

 

 

 

部门公开表4

 

宣城市科技局2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:宣城市科技局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表5

 

宣城市科技局2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:宣城市科技局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表6

宣城市科技局2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

432.14 

一、一般公共服务支出

167.82 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

5.00

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

224.46 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

34.86

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

432.14 

本年支出小计

432.14

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

432.14 

支出总计

432.14 

 

部门公开表7                  

宣城市科技局2019年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

167.82

 

167.82

 

 

 

 

 20113

 商贸事务

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 2011308

 招商引资

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 20114

 知识产权事务

164.82

 

164.82

 

 

 

 

2011407

专利执法

10.00

 

10.00

 

 

 

 

2011450 

事业运行(知识产权事务) 

125.82

 

125.82

 

 

 

 

2011499

 其他知识产权事务

29.00

 

29.00

 

 

 

 

203

国防支出

5.00

 

5.00

 

 

 

 

20306

 国防动员

5.00

 

5.00

 

 

 

 

2030699

其他国防动员支出

5.00

 

5.00

 

 

 

 

206

科学技术支出

224.46

 

224.46

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

197.46

 

197.46

 

 

 

 

2060101

行政运行(科学技术管理事务)

161.46

 

161.46

 

 

 

 

2060199

其他科学技术管理事务

36.00

 

36.00

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

10.00

 

10.00

 

 

 

 

2060499

其他技术研究与开发支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

20608

科技交流与合作

10.00

 

10.00

 

 

 

 

2060899

其他科技交流与合作支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

7.00

 

7.00

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

7.00

 

7.00

 

 

 

 

208

社会保障与就业支出

34.86

 

34.86

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

34.86

 

34.86

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

21.24

 

21.24

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

13.62

 

13.62

 

 

 

 

合计

432.14

322.14

110.00

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

部门公开表8

 

宣城市科技局2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

167.82

125.82 

 42.00

 20113

 商贸事务

 3.00

 

 3.00

 2011308

 招商引资

 3.00

 

 3.00

 20114

 知识产权事务

164.82

 125.82

 39.00

2011407

专利执法

 10.00

 

 10.00

2011450 

事业运行(知识产权事务) 

125.82

125.82

 

2011499

 其他知识产权事务

29.00

 

29.00

203

国防支出

5.00

 

5.00

20306

 国防动员

5.00

 

5.00

2030699

其他国防动员支出

5.00

 

5.00

206

科学技术支出

224.46

161.46

63.00

20601

 科学技术管理事务

197.46

161.46

36.00

2060101

行政运行(科学技术管理事务)

161.46

161.46

 

2060199

其他科学技术管理事务

36.00

 

36.00

20604

技术研究与开发

10.00

 

10.00

2060499

其他技术研究与开发支出

10.00

 

10.00

20608

科技交流与合作

10.00

 

10.00

2060899

其他科技交流与合作支出

10.00

 

10.00

20699

其他科学技术支出

7.00

 

7.00

2069999

其他科学技术支出

7.00

 

7.00

208

社会保障与就业支出

34.86 

34.86 

 

20805

行政事业单位离退休

34.86 

34.86 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

21.24 

21.24 

 

2080502

事业单位离退休

13.62 

13.62 

 

合计

432.14 

322.14 

110.00 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市科技局2019年财政拨款收支预算432.14万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款432.14万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入432.14万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出167.82万元,占38.83%;社会保障和就业支出34.86万元,占8.07%;科技国防动员支出5万元,占1.16%;科学技术支出224.46万元,占51.94%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市科技局2019年一般公共预算拨款432.14万元,比2018年预算拨款增加39.38万元,增长10.03%,主要原因:事业运行(知识产权事务)和行政运行(科学技术管理事务)中人员支出增加,以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出167.82万元,占38.83%;社会保障和就业支出34.86万元,占8.07%;科学技术支出224.46万元,占51.94%。科技国防动员支出5万元,占1.16%;

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1.  一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)事业运行(项)2019年预算125.82万元,比2018年预算增加19.56万元,增长13.47%,增长的原因主要是:一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)事业运行(项)基本支出增加19.56万元。主要是人员支出增加,以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)、事业单位离退休(项)2019年预算34.86万元,比2018年预算增加8.27万元,增长31.1%,增长原因主要是离休人员工资及离退休人员一次性工作奖励等调整。    

  1.  科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2019年预算161.46万元,比2018年预算增加8.55万元,增长21.71%,增长原因主要是人员支出增加,以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。

4.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)2019年预算5万元,比2018年预算增加3万元,增长7.62%,增长原因主要是2019年开展科技动员潜力调查工作,增加军民融合对接会费用3万元。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市科技局2019年一般公共预算基本支出322.14万元,其中:工资福利支出231.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出49.96万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助40.37万元,主要包括:离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市科技局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市科技局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市科技局2019年收支总预算432.14万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、科学技术支出及科技国防动员支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宣城市科技局2019年收入预算432.14万元,其中:一般公共预算拨款收入432.14万元,占100%,比2018年预算增加39.38万元,增长10.03%,增长原因主要是:1、“事业运行(知识产权事务)”和“行政运行(科学技术管理事务)”中人员支出增加,以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等; 2. 2019年行政事业单位离休费人员工资及离退休费人员一次性工作奖励等调整。政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元,增长0%。财政专户管理非税收入0万元,占0*%,比2018年预算增加0万元,增长0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

宣城市科技局2019年支出预算432.14万元,比2018年预算增加39.38万元,增长10.03%,增长原因主要是:1、“事业运行(知识产权事务)”和“行政运行(科学技术管理事务)”中人员支出增加,以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等; 2. 2019年行政事业单位离休费人员工资及离退休费人员一次性工作奖励等调整。3. 科技国防动员支出增加3万元。其中,基本支出322.14万元,占74.55%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出110万元,占25.45%,主要用于科学技术管理投入与发展、科技国防动员等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

本单位无批复的项目及绩效目标考核情况。

(二)机关运行经费。

宣城市科技局2019年机关运行经费财政拨款预算49.96万元,比2018年增加9.56万元,增长23.66%,增长的主要原因是日常工作经费增加。

(三)政府采购情况。

宣城市科技局2019年各单位政府采购预算总额10.5万元。其中:政府采购货物预算10.5万元。其中:科技局政府采购货物预算2.5万元,知识产权局政府采购货物预算8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

宣城市科技局共有车辆1辆,其中:知识产权局执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

宣城市科技局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品服务支出。

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